用友u8开红字发票 用友u8发票红冲
本文目录一览:
- 1、用友u8发票如何改采购专用发票开票日期
- 2、用友U8里怎么录入增值税专用发票
- 3、用友U8红字发票
- 4、用友U8销售普通发票如何做红字?
- 5、用友u8退货给供应商,直接后面拿货不开发票,怎么操作
- 6、用友u8销售退回红字发票流程怎么操作
用友u8发票如何改采购专用发票开票日期
1、这是不能修改的。用友U8开发票步骤:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。
2、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
3、一般是月底统一核算销售成本,按月加权平均。当月开的票,1号和31号开的成本是一样的,根据存货采购先进先出。今年要是开去年的发票,开票之前如果你今年采购了,而且单价与去年不同,自动结转的话会影响成本单价,可以选择手工结转。
用友U8里怎么录入增值税专用发票
1、在用友U8系统中录入增值税专用发票,需要进入系统的采购管理或销售管理模块,具体根据发票类型选择。找到发票管理功能,选择增值税专用发票选项,然后点击新增按钮开始录入。
2、用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先,打开软件,导航至应付款管理,然后选择凭证处理,接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面,你需要根据企业的实际业务情况,设定相应的查询条件,并确认你的操作选择。
3、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。
4、用友U8在发货单生成发票这个环节,如果选择了“专用发票”,则必须完善自己和往来单位的资料(名称,税号(即统一信用代码)、地址电话,开户行,账户)。自己的资料可以以账套主管身份登录系统管理,修改账套信息 来填录。客户资料在基础设置—往来单位—客户/供应商 填录完善。
5、到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。
6、呵呵,在用友中销售——销售选项——业务选项中选择 是否保存防伪税控自动保存发票功能,并设置输出路径。然后通过金穗软件的接口倒入进去。
用友U8红字发票
1、在操作用友u8销售退回红字发票流程时,针对本月且未结算的情况,首先可选择直接取消复核后删除。这是一种简便快捷的解决方式,适用于简单退回需求。然而,若涉及到更复杂的情况或需要额外的会计处理,采用制作红字发票和蓝字发票的方式可能更为合适。
2、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。登录网上办税厅,然后点击“我的信息”栏目,在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。
3、你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
用友U8销售普通发票如何做红字?
点开销售模块,销售开票,点 红字普通发票。
在操作用友u8销售退回红字发票流程时,针对本月且未结算的情况,首先可选择直接取消复核后删除。这是一种简便快捷的解决方式,适用于简单退回需求。然而,若涉及到更复杂的情况或需要额外的会计处理,采用制作红字发票和蓝字发票的方式可能更为合适。
具体来说,开具红字凭证的步骤包括以下几点: 登录系统并导航至填制凭证界面:- 使用操作员账号登录用友U8系统。- 点击业务工作选项卡,在财务会计模块下选择总账,然后选择凭证,最后点击填制凭证。
用友u8退货给供应商,直接后面拿货不开发票,怎么操作
进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
退货业务:根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单,最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。后期来货:根据之前的采购订单做发货单,根据发货单做采购入库单,最后根据采购入库单做采购发票。
供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函 首先看合同是如何约定赔偿金额的,然后就来料质量问题进行确认。用友u8退货给供应商,直接后面拿货不开发票,怎么操作 退货前供应商已来票 退货业务:根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单,最后根据红字采购入库单做红字采购发票。
在处理用友U8系统中的退货单生成销售专用发票问题时,首先要确保在销售发票界面进行操作。具体步骤如下:在发票界面点击“生成”,参照销售出库单进行操作。若系统弹出的是销售订单列表,则说明在销售系统中选项设置可能存在不当之处,此时应当回到销售系统-选项界面进行调整。
在用友U8系统中,审核后通常需要进行后续操作以确保业务流程的顺畅进行。这些操作包括但不限于:确认收款、发票开具、出库操作、财务记账等。详细解释 确认收款:审核通过后,需要确认是否收到相关款项。这一步骤确保企业的资金流水得到准确记录,为财务管理提供可靠依据。
用友u8销售退回红字发票流程怎么操作
在操作用友u8销售退回红字发票流程时,针对本月且未结算的情况,首先可选择直接取消复核后删除。这是一种简便快捷的解决方式,适用于简单退回需求。然而,若涉及到更复杂的情况或需要额外的会计处理,采用制作红字发票和蓝字发票的方式可能更为合适。
纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。登录网上办税厅,然后点击“我的信息”栏目,在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。
进入系统后,点击“采购发票”按钮,进入采购发票界面。此时,需要选择发票类型。如果涉及退货,应选择“普通发票(红字)”,反之则选择普通发票。接下来,输入发票号信息。完成输入后,点击“选单”按钮,进入采购入库单选择界面。在此界面,筛选出需要生成发票的入库单。
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