金蝶kis标准版反结账 金蝶kis标准版反结账的操作步骤

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金蝶kis怎么反结账

反结账操作步骤;一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。

首先搞清楚你是金蝶什麼版本的软件!CTRL+F12适用於KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处於里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样。

金蝶KIS凭证反过账的步骤如下:打开金蝶KIS软件。进行反过账操作。如果使用标准版,可以点击“工具”图标,在下拉菜单中选择“反过账”,系统将自动弹出“反过账”界面;如果使用公有云专业版或旗舰版,可以直接在凭证管理界面按Ctrl+F11来激活凭证反过账功能。

金蝶kis标准版反结账 金蝶kis标准版反结账的操作步骤

金蝶KIS标准版出纳系统反扎帐的功能在哪里

1、金蝶反结账操作指南想要在金蝶系统中进行反结账,无需困惑,只需简单几步就能轻松搞定。首先,打开您的账务处理界面,这里就是反结账操作的起点(CTRL+F11),轻轻按下这个快捷键,系统会进入反结账模式。如果需要进一步的确认,可以尝试使用CTRL+F12,这将引导您完成反结账的确认操作。

2、凭证反结账在账务处理模块(Ctrl+F12),点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如下界面: 删除凭证 只有没有过账和审核的凭证才能够删除,已经审核和过账的凭证需要反过账和反审核后进行凭证删除。

3、进到出纳模块后,直接同时按“Ctrl+F9”即可反扎帐。

金蝶反过账功能在哪里?

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

2、在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。

3、打开金蝶专业版,在“我的KIS中”的“应用服务”选择“添加服务”。点击“推荐”,添加反过账 金蝶凭证现在可以反过账操作了,操作-全部反过账可以正常使用了。

4、第一步:进入主界面打开金蝶软件,首先确保你处于主界面,这是所有操作的起点。第二步:选择反过账操作按住Ctrl键并点击F11键,出现的选项中,根据需要勾选部分凭证反过账。如果需要全部反过账,此步骤可以略过。

金蝶软件反结账和反过账怎么操作?

1、首先,启动金蝶软件,按Ctrl+F12键,直接在弹出的选项中选择“完成”,这样可以进入反结账的环节。如果你在期末结账时选择了反结账选项,这个过程会更加便捷。对于反过账,你需要同时按下Ctrl+F11(或者如果是Fn键与F11或F12的组合),这样会启动反过账功能。

2、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

3、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

4、打开金蝶专业版,在“我的KIS中”的“应用服务”选择“添加服务”。点击“推荐”,添加反过账 金蝶凭证现在可以反过账操作了,操作-全部反过账可以正常使用了。

金蝶反结账的操作步骤

对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的A / C集。登录系统后,按照图中所示的路径双击[Anti-checkout]按钮。如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

金蝶反结账操作指南想要在金蝶系统中进行反结账,无需困惑,只需简单几步就能轻松搞定。首先,打开您的账务处理界面,这里就是反结账操作的起点(CTRL+F11),轻轻按下这个快捷键,系统会进入反结账模式。如果需要进一步的确认,可以尝试使用CTRL+F12,这将引导您完成反结账的确认操作。

金蝶反结账的操作步骤具体如下:有反结账权限的用户,登录相应的账套。登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。弹出反结账操作界面,点击下一步。点击确定,系统开始反结账。反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统。

打开金蝶软件,登录系统后,双击“反签”按钮,如图所示。如果觉得查找不方便,也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出的快捷方式号。此时,将弹出[反向签出]操作界面。点击下一步按钮,是否确定反结账,点击确定按钮即可。点击确定按钮后,系统开始反结账。

首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能: 完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能:最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

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