金蝶上月结账 金蝶软件上个月不结账本月可以做账吗
本文目录一览:
- 1、我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐
- 2、我用金蝶软件做账,发现上月有一张冲销凭证重复冲销,已经结帐了,该如何...
- 3、金蝶软件上月已结账,可这个月凭证号接上个月,然后做不了帐
- 4、金蝶k3中我把这个月一张凭证做到了上月里面而且点了结账怎么做出修改...
- 5、金蝶软件上个月反结账,反过账后,再结账会影响这个月的吗
我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐
首先进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。点击结帐后,点击右侧的期末结帐。进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。打上勾以后,点击下端开始键。点击开始键后,会出现一个对话框,点击确定。
进入金蝶KIs迷你百代主界面,选择开户处理。将出现一个新页面,您需要点击盈亏图标。请在此选择相关方案。如果没有问题,可以采取下一步。下一步完善信息后,点击按钮完成年份即可结转。
单击该工具,将出现下拉菜单。单击“用户管理”以弹出“用户管理”对话框。单击“添加”弹出“添加用户”对话框,添加两个用户“收银员E”和“会计F”,分别授予收银员和会计机构。也就是说,一个人允许收银员许可,一个人在收银员外面授予权限。检查所有收银员授权点,然后关闭。
我用金蝶软件做账,发现上月有一张冲销凭证重复冲销,已经结帐了,该如何...
1、可以反结账过去,把冲销凭证删除,如果涉及损益类科目,需要重新结转损益。
2、报表未报出发现最好做反结转 报表已报出发现在月初做调账更正,分录摘要写明确问题。免的内外报表不相符。
3、可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。
4、可以。如果已经结账,可以反结账后,再反过账,这样就可以修改了,如凭证是以前期间的,建议用红字更正法。
金蝶软件上月已结账,可这个月凭证号接上个月,然后做不了帐
1、凭证日期跑9月去了,账套已经结到10月。把凭证日期改成10月的日期就可以了。老版本可能不自动转换当前期间日期。
2、结账问题,查看一下你上次结的是哪个月的账,有可能结的是10月份的账,11月没有结账。
3、你好,根据你的问题描述,我怀疑是你把年度开始日期设为二月了(经过在我的电脑上验证,应该是这种情况)。
4、同一个月的凭证字号怎么可能相同呢,如果相同,也不可能保存啊。所以你最好检查一下。另外,你进系统设置里检查一下:系统设置——系统设置——总账——系统参数——凭证——凭证号里的设置,是不是被人改掉了。
5、你进入帐套选项——看看你现在是在第几期,或者直接看右下方显示某年某月了,如果显示是2012年12月了,你肯定录不进去了。如果标准版或迷你版之类的,在主界面,按CTRL+F12反过帐回到11月去吧。
6、如果上月未结账的话,新增凭证日期默认上月最后一天的日期,所以凭证保存到上期就很正常了。
金蝶k3中我把这个月一张凭证做到了上月里面而且点了结账怎么做出修改...
凭证查询,过滤条件里面选择年度2009,期间05,就都可以查询了;如果要修改,则必须反结账到5月份,并反过账需要修改的那张凭证,再进行修改保存,过账,结账即可。
如果上个月已经结账,是无法修改的,必须对系统进行反结账操作才能够回到上个月对销售出库单反审核后进行修改。当然一般不建议这样操作,可以在这个月对上个月的销售出库单进行红冲处理,再录入一张正确的销售出库单,那么同样达到了修正的目的。
解决方案:在凭证查询中找到错误凭证选中凭证后点修改(要保证凭证是在未审核、未复核的状态下,否则不能修改)将需要修改的内容更新进凭证分录中。保存退出凭证修改界面。如果制单与审核为同一人的话,可以直接审核。通常提这种问题的人关注的是为什么凭证不能修改。
。检查你们系统是财务业务一体化??如果不是财务业务一体化,先反结账,然后去修改入库单。做好之后结账。如果是财务业务一体化先把财务部分反结账,然后业务部分反结账。修改入库单之后重新生成凭证。
金蝶软件上个月反结账,反过账后,再结账会影响这个月的吗
1、直接按ctrl+F12反结账,然后将凭证反过账反审核修改即可,不会影响7月的凭证数据。
2、你现在二月份已经反结账到1月份了,也就是现在在1月,发现2月错了?那么直接修改凭证就可以了。因为金蝶支持新增、修改和删除当前期间以后的凭证。如果是现在第二期,发现一期错了。
3、金蝶反结帐后,结转主营业务成本,要把4月也反结账了,才能反过账的,不过一般反结账后系统也会把那个月的反过账的。
4、你好,迷你版的账套每年都是独立的。 举例: 2010年12期结账后, 会生成一个新的2011年账套。 该账套的期初数是上一年的期末数。 如果你想修改2010年的账套, 只需要把2010年的账套打开, 进行反结账和反过账的操作即可。 如果修改后,不进行年结的话,是不影响下一年的数据的。
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