用友软件反记账 用友软件反记账反结账
本文目录一览:
用友t+软件反记账怎么操作
用友T+软件反记账操作需先完成反结账,再通过凭证管理界面使用组合键取消记账,具体步骤如下:步骤一:进入财务结账界面打开软件,在界面左侧菜单栏选择系统管理,点击期末处理中的财务结账。步骤二:执行反结账操作在“财务结账”界面中,系统会显示本年度所有会计期间。点击界面下方的取消结账按钮,完成反结账。
登录系统使用账套主管账号登录用友T+标准版软件。进入凭证管理界面依次点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,在过滤条件中设置:会计期间:选择需反记账的期间 记账状态:选择【已记账】点击【确定】进入凭证列表界面。
用友T+软件反记账操作步骤如下:登录系统并进入财务结账界面登录“用友畅捷通T+”软件,将鼠标移动至顶部菜单栏的“系统管理”,在下拉选项中单击“财务结账”。取消结账在财务结账界面中,单击“取消结账”按钮。系统会弹出确认提示框,单击“确定”继续操作。
会计用友U8软件怎么反记账反结账
1、反结账操作进入结账界面:打开用友U8软件,进入总账系统模块,依次点击总账—期末—结账。选择月份并操作:在弹出的窗口中,选择需要取消结账的最后一个结账月份,按下Ctrl+Shift+F6组合键,输入帐套主管的口令后即可完成反结账。反记账操作激活恢复功能:依次点击总账—期末—对账。
2、用友U8反结账和反记账的操作步骤如下:反结账操作登录系统:使用审核人账号登录用友U8系统(推荐由原审核人操作,因弃审需本人权限)。进入结账模块:依次点击“财务会计”-“总账”-“期末结账”,进入结账界面。
3、反结账操作单击“结账”图标打开用友U8软件,在主界面找到并单击“结账”功能图标。取消目标月份结账在结账界面中,选择需要反结账的月份(如2018年8月),选中后该月份行会显示蓝色条,表示已选中。输入密码口令同时按下键盘上的 CTRL+SHIFT+F6 组合键,弹出输入密码口令的对话框。
4、反结账操作 进入结账界面,选择需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6,然后输入系统登录密码,点击确定。 系统提示反结账操作成功后,“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作 点击左侧的实施导航图标,选择“实施工具”,然后点击“总账数据修正”。
用友T6总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
反记账:在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能;然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
首先,取消结账。具体步骤包括:登录系统后,点击“总账”-“期末”-“结账”-选择最后一个已结账的月份-使用快捷键Ctrl+Shift+F6-取消结账(注意:需要同时按几次,系统会给出提示)。其次,反记账。
在用友软件中月末审核凭证、结转损益、记账和反结账的步骤如下: 审核凭证:- 进入“审核凭证”界面。- 选择需要审核的凭证。- 点击“审核”按钮进行审核。- 若要取消审核,可点击“取消审核”按钮。 结转损益:- 进入“结转损益”功能。- 选择相应的损益类科目。- 录入相关数据,如金额。
总账已结账后,进行反结账、反记账、反审核凭证的操作一般如下:反结账 查找反结账功能:首先,登录到财务软件中,通常在总账或结账相关的功能模块中,会有“反结账”或类似的按钮或选项。具体位置可能因软件而异,建议查阅软件的帮助文档或咨询软件供应商。
在用友财务软件T6中执行反结账操作时,首先需要点击月末结账按钮,然后选择需要反结账的月份,此时按住Ctrl+Shift+F6快捷键,系统会弹出一个窗口。如果这个窗口需要输入密码,就输入密码,如果不需要,直接点击确认按钮即可完成反结账。对于反审核操作,用户需要使用审核凭证时的身份登录软件。
会计做账之用友软件(T3)如何反记账
1、启动系统管理并登录账套双击桌面系统管理图标,输入账套主管用户名和密码,选择需要操作的账套后登录用友通T3软件。 激活反记账功能 依次点击顶部菜单栏的 “总账”-“期末”-“对账” 选项。在弹出的对账界面中,同时按下键盘 Ctrl+H 组合键,系统会弹出提示框,点击 “确定” 激活反记账功能。
2、操作方法:在结账界面中,同时按下键盘的“Ctrl+Shift+F6”组合键,系统会弹出反结账确认提示,点击“确定”即可完成反结账操作。注意事项:反结账后,当前月份的结账状态将被取消,可重新进行凭证修改或后续操作。
3、用友T3的反记帐、反结帐、反审核操作步骤如下:反记账激活恢复记账功能:在“总账”-“期末”-“对帐”界面,按“ctrl+H”组合键激活恢复记账前状态功能。恢复记账前状态:激活后,在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单中,选择需要恢复的记账状态进行操作。


还没有评论,来说两句吧...