如何取消暂估成本录入用友 用友u8暂估成本录入查询不到

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T3用友通标准版核算管理模块暂估成本处理点错了,要怎么取消?

1、进行了暂估成本处理之后,会自动生成红蓝回冲单,而且默认是记账状态点击“核算”-“核算”-“取消单据记账”中将暂估成本处理生成的红蓝回冲单取消记账即可。

2、在用友T3系统中,首先点击“录入”选项。双击单价字段,输入暂估单价。完成保存操作。浏览采购入库单:返回至采购管理模块。查找并浏览需要暂估入库的采购入库单。执行暂估录入成本:在系统中执行暂估录入成本的操作。系统将自动补充采购入库单中的单价信息。记账操作:对已完成暂估单价录入的采购入库单进行记账。

3、首先,点击“录入”选项。然后,双击需要暂估入库的物料的单价字段,输入暂估单价。输入完成后,保存记录。浏览采购入库单:返回至采购管理模块,浏览之前录入的采购入库单。此时,系统会自动将输入的暂估单价反填至相应的采购入库单中。执行单据记账:在完成暂估录入成本后,需要进行单据记账操作。

4、提供暂估核算方式有三种:月初回冲;单到回冲;单到补差。月初回冲处理流程:月末核算系统结账前,需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入,系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。

5、操作步骤如下:点击录入,双击单价,输入暂估单价,点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价,对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后,执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认

1、在用友ERPU8中,采购成本确认主要在采购发票结算与存货核算的结算成本处理环节进行,具体步骤如下:暂估状态处理:当采购入库但发票未到时,系统会将采购成本记录为暂估状态。此时,系统中的采购成本为暂估数据,与实际成本存在差异。发票到达后的结算:当发票到达后,系统会根据发票信息进行结算。

2、打开电脑,进入“u8”,如图所示,选择一种“计算方法”。如图所示,打开“基础设置”,点击“成本中心”。打开“成本中心档案”,点击“增列”。点击“保存常用条件”-产品定义属性,进行“数据”填写。打开“定义费用明细”,输入“折旧”、“管理人员工资”等费用。

3、根据存货分类设置存货科目、分期收款发出商品科目,双击进入下一界面,点选“月初回冲”参数,点确定。设置相关科目生成凭证:借原材料,贷应付暂估。应付模块凭证科目设置 应付账款科目受控应付模块,设置相关科目生成凭证:借应付暂估,借进项税,贷应付账款。

4、应用服务器配置数据源配置:通过【数据库服务器】按钮进入【数据源配置】窗口,点击【增加】后输入数据源名称、数据库服务器IP地址及管理员“SA”密码。测试连接成功后,点击【确定】完成数据源创建。

如何取消暂估成本录入用友 用友u8暂估成本录入查询不到

在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤:以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入U8系统双击“填制凭证”;点击“冲销”;输入冲销凭证号码;点击“确定”;点击“保存”。

第一步,进入财务模块,选择“凭证管理”下的“暂估冲回凭证”,打开界面。第二步,在暂估冲回凭证界面,选择需要冲回的暂估入库凭证,点击“冲回”按钮。第三步,系统弹出确认窗口,输入冲回的数量,确认后自动生成暂估冲回凭证。

月初回冲配置主要参数,进入存货核算系统选项点选“月初回冲”参数,点确定即可。存货核算模块凭证科目设置 根据存货分类设置存货科目、分期收款发出商品科目,双击进入下一界面,点选“月初回冲”参数,点确定。设置相关科目生成凭证:借原材料,贷应付暂估。

暂估入账的冲回方法主要有两种:使用红字金额进行冲销:会计分录:借记“应付账款—暂估应付账款”,贷记“原材料”。优点:直观简便,能快速准确地调整账目。注意事项:在冲销金额较大时,可能导致账目调整不够直观。

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