财务软件中无痕更正法 账务处理系统中凭证的无痕迹修改只能在什么前进行
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金蝶财务软件有哪些
财务软件版本 金蝶KIS系列:这是金蝶软件面向中小企业的财务及管理软件,包括金蝶KIS迷你版、标准版、专业版等多个子版本,主要满足企业的日常财务管理、供应链管理、生产制造等需求。
金蝶旗下的财务软件主要包括以下几款:金蝶云·星空:这是一款新一代成长型企业EBC(Enterprise Business Capability),其中的财务云专注于智能核算,能够引领财务管理达到新高度。它为企业提供了全面的财务管理解决方案,助力企业实现财务数字化转型。
金蝶软件主要分为KIS、KEAS三大系列,它们之间的主要区别如下:产品定位与功能范围 KIS系列:主要面向中小型企业,提供基础的财务管理和进销存管理功能。包括迷你版、标准版等小型财务软件,以及商贸版、专业版等针对特定行业或需求的版本。这些版本功能相对基础,但操作简便,易于上手。
用友U8记账凭证如何修改
1、用友U8记账凭证的修改方法详细如下:对于审核之前或审核未通过的凭证:直接修改:凭证填制操作员可以直接在填制凭证功能中调出错误凭证进行修改,并保存修改后的凭证。对于已通过审核但尚未记账的错误凭证:取消审核:先由审核操作员在审核凭证功能窗口中取消审核。
2、操作:需先取消结账操作,恢复账簿记录到未结账前的状态,再进行修改。步骤:取消结账操作→恢复账簿记录到未结账前状态→找到并修改凭证→保存修改→执行审核、记账和结账流程。通过以上步骤,可以有效地在用友U8系统中修改不同状态的记账凭证。
3、若记账凭证尚未审核或审核未通过,填制该凭证的操作员可以直接在系统中修改并保存。 如果凭证已通过审核但还未记账,操作员需要先在系统中取消审核。审核员需在“总账系统”下的“凭证”菜单中选择“取消审核”操作。之后,填制员可以调出凭证进行修改,修改后再次保存。然后,审核员可重新进行审核。
4、首先,对于输入后还未审核或审核未通过的凭证,修改操作相对简单。直接由凭证填制操作员进行修改并保存即可,无需过多步骤。对于已通过审核但未记账的凭证,我们需要分三步操作。首先,由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出。
5、第一种情况是输入后还未审核或审核未通过的凭证。这种凭证可以直接由凭证填制操作员进行修改并保存。第二种情况是已通过审核但未记账的凭证。对于这类凭证,不能直接修改,需要先取消审核操作,再由填制凭证操作员进入系统修改,最后重新审核。第三种情况是已记账但未结账的凭证。
请说明凭证修改的方法
凭证修改的方法主要包括冲销法、补充法、划线更正法、直接修改法以及反记账与反审核法。冲销法:这种方法适用于已入账的科目或金额出现错误的情况。具体操作是,制作一张与原凭证方向相反、金额相同的红字凭证,用以冲销原错误记录,然后再重新编制一张正确的蓝字凭证进行入账。这种方法能够确保账目的准确性和可追溯性。
划线更正法 也称红线更正法。在结账以前,如果发现账簿记录中数字或文字错误,过账笔误或数字计算错误,而记账凭证没有错误可用划线更正法进行更正。红字更正法 又叫红字冲账法,是指用红字冲销原有错误的账户记录或凭证记录,以更正或调整账簿记录。补充登记法 又称补充更正法。
制单人直接修改 适用条件:出纳尚未签字,审核流程未启动。 操作方式:在这种情况下,制单人可以直接在系统中对凭证进行修改。 撤销签字与审核流程后修改 适用条件:出纳已签字,审核人员也已完成审核。 操作方式:制单人需要先撤销出纳的签字和审核人员的审核流程,然后再对凭证进行修改。
第一种情况:如果您在制单后发现凭证有误,可以先点击总账-添置凭证选择做错的凭证,然后点击制单键出现的下拉框中选择“作废凭证”并点击,凭证上会出现“作废”二字。再次点击制单,选择整理凭证并选择相应的月份点击确定,会生成作废凭证表。
凭证修改有三种方法:能修改的在原凭证上直接修改。用反记帐法冲销。把原凭证冲销(作废),然后做一正确的。如果是财务软件的话,每个都不一样的,如果当月,金蝶可以做修改,而用友只呢让那个删除重做,如果是下个会计期间,只能红冲,或者反记帐回去修改{但一般都不会选择反记帐)。
直接修改:这是最简单直接的方式。找到需要修改的凭证,直接进行编辑和更改。但这种方式可能受限于系统或软件的功能,有的系统可能不支持直接修改。冲销后重新录入:如果凭证已经生成并且不能直接修改,可以采用冲销的方式。先冲销掉错误的凭证,然后再重新录入正确的凭证。这种方式在财务和会计领域很常见。

金蝶财务软件库存商品数量入错如何修改凭证
如果财务软件中库存商品的数量已经错误地记录,且已经完成了结账步骤,那么首先需要进行反结账操作,之后再执行反过账程序,这样才能够对错误进行修正。如果你的凭证是来自以前期间的,建议采用红字更正法来进行修正。
在金蝶软件中,不能直接修改已保存的凭证,需通过作废删除后重新录入。具体操作流程如下:核心操作步骤反结账与反过账 使用快捷键 Ctrl+F12 执行反结账,或通过菜单路径【期末处理】→【期末结账】选择“反结账”。
首先,登录金蝶KIS系统,并进入凭证序时簿模块。找到并编辑凭证:在凭证序时簿中,找到包含错误数据的凭证记录。选择该凭证,并进行编辑操作。检查并反审核:仔细检查凭证内容,确认错误数据的位置。如果凭证已通过审核,需要执行反审核步骤。在系统中找到反审核功能,对凭证进行反审核操作。
打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。会进入过滤界面,选择按凭证过滤这一项并回车确定。
金蝶财务软件反过账方法
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
2、金蝶财务软件反结账和反过账的操作方法如下:反结账: 打开金蝶财务软件。 按下Ctrl+F12键。 点击“完成”,即可直接进行反结账操作。如果选择期末结账,则会自动出现反结账的选项。反过账: 打开金蝶财务软件。 按下Ctrl+F11键。
3、点击“账务处理”模块,然后选择“期末结账”功能。执行反结账:在期末结账界面,点击“前进”按钮,此时会出现三个选项。若要修改以前月份的凭证,需选中“期末反结账”选项,然后点击“完成”。系统会提示反结账成功,并返回到上一期的会计期间。
4、反过账操作若未结账,打开软件后,同时按下 Ctrl+F11(部分电脑需加按 Fn 键,即 Fn+Ctrl+F11),直接完成反过账。若已结账,需先反结账,按 Ctrl+F12(部分需加 Fn 键,即 Fn+Ctrl+F12),若有口令需输入口令,无口令则直接点击“完成”,完成反结账后再按上述反过账快捷键操作。
5、反结账操作方法: 步骤:打开金蝶财务软件后,同时按下Ctrl+F12。 注意事项:如果软件没有设置口令,直接点击“完成”即可。这一步骤用于取消已经完成的结账操作,以便对之前的财务数据进行修改。反过账操作方法: 步骤:在反结账完成后,需要同时按下Ctrl+F11进行反过账操作。
6、金蝶财务软件反结账与反过账的操作步骤如下:反结账: 步骤一:打开金蝶财务软件。 步骤二:按下Ctrl+F12组合键。 步骤三:系统将提示是否完成期末结账,选择反结账即可。反过账: 步骤一:完成反结账操作后,进入会计分录序时簿。

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