用友反年结转 用友反年结转怎么做账
本文目录一览:
- 1、用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
- 2、用友t3如何进行年度帐反结转
- 3、用友T6如何反结账
- 4、用友t3如何反年结
- 5、用友t3年结还能反结吗
- 6、T3年结转错了还可以反结转吗
用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
1、首先,执行“总账”功能中的“期末”子菜单下的“期末对账”功能。在打开的界面中,选择要反记账的月份,然后按Ctrl+H键,激活“将凭证恢复记账前状态”的功能。其次,在“总账”菜单下的“凭证”子菜单中,选择“恢复记账前状态”。
2、你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。
3、用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,反结账的操作步骤如下:清空年度数据并重新结转:步骤一:以帐套主管身份,使用2009年度登录【系统管理】。步骤二:在【年度帐】下,执行清空年度数据的操作。请注意,这一步将删除2009年度的所有数据,需确保已备份重要信息。
4、用友T3年结后可以进行反结。在用友T3系统中,若已进行年结但需要进行反结操作,可以按照以下步骤进行:反结账操作:进入“总账”模块。点击“期末”菜单下的“结账”选项。按下“Ctrl+Shift+F6”键进行反结账。恢复记账状态:在“总账”“期末”“对账”界面中,使用“Ctrl+H”激活恢复记账功能。
用友t3如何进行年度帐反结转
首先,打开用友T3财务软件。进入总账系统模块。执行反结账操作:在总账系统模块中,依次点击“总账”——“期末”——“结账”。在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。按住键盘上的Ctrl+Shift+F6组合键,此时系统会提示输入账套主管的口令。输入正确的口令后,点击“确定”按钮,即可完成反结账操作。
进行用友T3反结账到上一年度的具体步骤是:首先登录用友T3系统,确保使用的是账套主管的身份。接着,进入系统管理模块,找到并点击“年度账”选项。在年度账界面中,选择您希望反结账的年度,也就是上一年度。点击“反结账”按钮后,系统会弹出确认对话框,提示您确认反结账操作。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
用友T3进行年度帐反结转的步骤如下:取消2011年结账至一月初:在进行反结转之前,需要先将2011年的账目进行取消结账操作,直至回到一月初的状态。这可以确保反结转过程不会影响2011年的正常账务处理。
进入系统菜单:首先,在用友T3软件中,进入系统菜单。选择公司结账功能:在系统菜单中,点击“系统”选项,然后选择“公司结账”功能。执行反结账年度操作:在“公司结账”功能中,找到并点击“反结账年度”选项。填写反结账年度信息:在反结账年度界面,根据实际的业务情况,输入需要反结账的年度信息。
用友T6如何反结账
反结账操作:首先,进入系统后点击“总账”,接着选择“期末”下的“结账”功能,选择需取消结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6键,系统会显示取消结账的提示,确认后即可完成反结账。 反记账操作:在“总账”界面下,点击“期末”中的“对账”选项,进入对账页面,按下Ctrl+H组合键。
T6软件反结账:总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
用友T6反结账流程分为三个步骤。第一步:取消结账。首先点击“期末”下的“结账”按钮,选择最后一个已结账的月份,点击“ctrl+shift+F6”来完成取消结账过程。接着在弹出的对话框中输入用户密码,点击确定,即可完成取消结账。第二步:修改凭证。
登录系统并进入凭证管理界面:用户首先需要登录用友T6系统,并在财务模块中找到“凭证管理”选项,这是进行反结账操作的基础步骤。 选择需要反结账的凭证:在凭证管理界面中,进入“凭证查询”页面,通过筛选条件找到需要反结账的凭证。这一步非常关键,确保反结账操作针对的是正确的财务记录。
反结账操作: 步骤一:同样进入用友T6系统,并确保登录具有反结账权限的操作员账号。 步骤二:选择需要反结账的月份,通常是因为发现结账前的账务处理有误或需要调整。 步骤三:在“期末处理”或类似功能的模块中,找到结账记录或反结账功能选项。
用友t3如何反年结
1、首先,打开用友T3财务软件。进入总账系统模块。执行反结账操作:在总账系统模块中,依次点击“总账”——“期末”——“结账”。在弹出的结账窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。按住键盘上的Ctrl+Shift+F6组合键,此时系统会提示输入账套主管的口令。输入正确的口令后,点击“确定”按钮,即可完成反结账操作。
2、进行用友T3反结账到上一年度的具体步骤是:首先登录用友T3系统,确保使用的是账套主管的身份。接着,进入系统管理模块,找到并点击“年度账”选项。在年度账界面中,选择您希望反结账的年度,也就是上一年度。点击“反结账”按钮后,系统会弹出确认对话框,提示您确认反结账操作。
3、进入系统菜单:首先,在用友T3软件中,进入系统菜单。选择公司结账功能:在系统菜单中,点击“系统”选项,然后选择“公司结账”功能。执行反结账年度操作:在“公司结账”功能中,找到并点击“反结账年度”选项。填写反结账年度信息:在反结账年度界面,根据实际的业务情况,输入需要反结账的年度信息。
4、用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,反结账的操作步骤如下:清空年度数据并重新结转:步骤一:以帐套主管身份,使用2009年度登录【系统管理】。步骤二:在【年度帐】下,执行清空年度数据的操作。请注意,这一步将删除2009年度的所有数据,需确保已备份重要信息。
5、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
用友t3年结还能反结吗
1、用友T3年结后可以进行反结。在用友T3系统中,若已进行年结但需要进行反结操作,可以按照以下步骤进行:反结账操作:进入“总账”模块。点击“期末”菜单下的“结账”选项。按下“Ctrl+Shift+F6”键进行反结账。恢复记账状态:在“总账”“期末”“对账”界面中,使用“Ctrl+H”激活恢复记账功能。
2、进行用友T3反结账到上一年度的具体步骤是:首先登录用友T3系统,确保使用的是账套主管的身份。接着,进入系统管理模块,找到并点击“年度账”选项。在年度账界面中,选择您希望反结账的年度,也就是上一年度。点击“反结账”按钮后,系统会弹出确认对话框,提示您确认反结账操作。
3、首先,执行“总账”功能中的“期末”子菜单下的“期末对账”功能。在打开的界面中,选择要反记账的月份,然后按Ctrl+H键,激活“将凭证恢复记账前状态”的功能。其次,在“总账”菜单下的“凭证”子菜单中,选择“恢复记账前状态”。
4、用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,反结账的操作步骤如下:清空年度数据并重新结转:步骤一:以帐套主管身份,使用2009年度登录【系统管理】。步骤二:在【年度帐】下,执行清空年度数据的操作。请注意,这一步将删除2009年度的所有数据,需确保已备份重要信息。
T3年结转错了还可以反结转吗
在财务软件用友中,如果T3年结转操作出现错误,是可以进行反结转的。具体处理步骤如下:立即进行反结转操作:一旦发现2010年的年结转有误,应立即通过反结转12月的步骤进行修正。这将使数据回退到年结前的状态,从而允许你修正错误。
用友T3年结后可以进行反结。在用友T3系统中,若已进行年结但需要进行反结操作,可以按照以下步骤进行:反结账操作:进入“总账”模块。点击“期末”菜单下的“结账”选项。按下“Ctrl+Shift+F6”键进行反结账。恢复记账状态:在“总账”“期末”“对账”界面中,使用“Ctrl+H”激活恢复记账功能。
在财务软件用友中,如果在进行T3年结转操作时出现错误,你不必担心。对于2010年的错误,可以直接操作反结转12月的步骤进行修正。一旦修正完成,如果发现对2011年的期初数据产生了影响,不必担心。你只需直接进入2011年,进行手工调整期初数据即可。进行年结转操作时,确保所有数据的正确性至关重要。
若2009年度帐未做凭证,可删除后重新年结:如果2009年度帐中未做或仅做了少量凭证,可以直接删除2009年的年度帐。待2008年的帐套调整合适后,重新执行年度结转操作。若2009年度已做大量工作,调整期初余额:步骤一:登录到2008年的帐套,进行反结账和反记账操作,处理相应凭证。
还没有评论,来说两句吧...