金蝶记账凭证如何反过账 金蝶标准版如何反过账凭证
本文目录一览:
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作
金蝶财务软件在遇到错误时,需要执行反过账操作来纠正。首先,打开软件并按下Ctrl+F12,点击“完成”即可实现反过账。此外,直接点击期末结账也有反结账的选择。反过账的具体步骤是同时按下Ctrl+F11键。需要注意的是,某些电脑的F1至F12键需要按Fn键才能生效,即同时按下Fn+Ctrl+F11或F12键。
首先,启动金蝶软件,按Ctrl+F12键,直接在弹出的选项中选择“完成”,这样可以进入反结账的环节。如果你在期末结账时选择了反结账选项,这个过程会更加便捷。对于反过账,你需要同时按下Ctrl+F11(或者如果是Fn键与F11或F12的组合),这样会启动反过账功能。
反过账操作: 登录并打开凭证管理模块:登录金蝶财务软件,打开“凭证管理”模块,在“凭证浏览”中选择要反过账的凭证。 点击反过账按钮:点击“反过账”按钮,系统会弹出反过账的确认信息窗口。 确认反过账信息:在反过账窗口中,确认反过账的信息无误,并根据需要选择合适的反过账类型。
(1)反结账操作方法:打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。(2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11。(3)做完发结账、反过账操作后,如:图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。
快捷键操作:金蝶软件也支持通过快捷键Ctrl+F11来进行反过账操作。 注意事项:反过账操作应谨慎进行,因为它会将已经过账的凭证状态恢复到过账前,可能对财务记录产生重大影响。反结账操作: 打开软件并进入主界面:同样,打开金蝶财务软件,并进入主界面。
金蝶财务软件怎样反过账反审核
1、金蝶财务软件反过账与反审核可按以下步骤操作:反过账操作若未结账,打开软件后,同时按下 Ctrl+F11(部分电脑需加按 Fn 键,即 Fn+Ctrl+F11),直接完成反过账。
2、启动金蝶软件后,同时按下Ctrl+F11键,即可进入反过账界面。 若凭证尚未审核,反过账后可以直接修改或删除;如果凭证已经被审核,则需要先进行反审核操作,之后才能进行修改。如下所示:通过过滤条件直接进入会计分录序时簿。
3、进行反过账操作:在登录金蝶财务软件的界面下,直接按对应的快捷键进行反过账操作。注意:反过账后,软件界面不会改变,但凭证状态会变为未过账。反审核并删除结转损益生成的凭证:找到之前结转损益生成的凭证。对这些凭证进行反审核操作。删除这些已反审核的凭证,以确保清理掉可能导致的错误记录。
4、首先,启动金蝶财务软件。导航至“凭证管理”界面,这是进行财务凭证管理的核心区域。 选择需要反过账的凭证 在凭证管理界面中,仔细查找并选择需要反过账的凭证。确保选择的凭证准确无误。 进入凭证详情并选择反过账功能 点击所选凭证,进入凭证详情界面。在屏幕右上角找到并点击“更多”按钮。
5、金蝶财务记账软件反过账的操作步骤如下: 首先进入主界面。 同时按下Ctrl+F11键,勾选“部分凭证反过账”,若需全部反过账则不选。 设定需要反过账的凭证字号和日期,点击完成。 反过账完成后,返回凭证查询模块,查找已反过账的凭证进行编辑。
6、金蝶KIS迷你版/标准版反结账、反过账、反审核的操作步骤如下:反结账 登录账套:登录金蝶KIS迷你版/标准版账套,确保具有相应的操作权限。进入期末结账界面:点击“账务处理”模块,然后选择“期末结账”功能。执行反结账:在期末结账界面,点击“前进”按钮,此时会出现三个选项。
金蝶KIS迷你版/标准版如何反结账、反过账、反审核?
点击“账务处理”模块,然后选择“期末结账”功能。执行反结账:在期末结账界面,点击“前进”按钮,此时会出现三个选项。若要修改以前月份的凭证,需选中“期末反结账”选项,然后点击“完成”。系统会提示反结账成功,并返回到上一期的会计期间。
操作步骤:首先登录账套,进入账务处理模块,点击期末结账。接着根据不同情况选择反结账、反过账。若需修改本月已过账凭证,选择“反过账当期凭证”;若需修改以前月份的凭证,则先执行“期末反结账”,将账期反到要修改凭证的对应期间,再选中“反过账当期凭证”。这样,凭证的过账标志就会被取消。
凭证过账 使用“凭证过帐→向导”功能,或按CTR+F11进行凭证反过账操作。期末结账 期末结账:通过“期末结帐:期末处理→期末结帐→向导”实现。 期末反结账:按CTR+F12快捷键完成。出纳扎帐与反扎帐 出纳扎帐:通过“出纳→出纳扎帐→向导”操作。 出纳反扎帐:按CTR+F9快捷键实现。
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改
在金蝶软件中,若发现已过账的记账凭证出错,可以通过以下步骤进行修改: 反结账操作: 如果当前会计期间已经结账,首先需要执行反结账操作,以撤回已结账期间的结账状态。这一步是修改已过账凭证的前提。 反过账操作: 执行完反结账操作后,接下来进行反过账操作,撤销原始过账的凭证。此时,凭证便处于可编辑状态,可以进行修改。
登录金蝶财务软件:登录到金蝶财务软件的财务管理模块。进入凭证管理页面:进入凭证管理或凭证录入页面,这是修改已过账凭证的起点。筛选并查找已过账凭证:在该页面中,通过日期、凭证号或其他条件筛选并查找需要修改的已过账凭证。
打开金蝶财务软件,登录后进入主界面。 点击【账务处理】,准备进行期末结账操作。 注意软件右下角的账务日期,这将指引你进行正确的反结账操作。 在【期末结账】对话框中选择【反结账】,并启动反结账过程。 确认反结账操作,系统会提示是否继续。
操作流程如下:首先执行反结账操作,这将撤回已结账期间的结账状态。随后,再执行反过账操作,以撤销原始过账的凭证。此时,便可以进行凭证的修改,或对错误进行更正。特别注意,对于那些涉及过期期间的凭证,建议采用红字更正法进行修正。
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
金蝶已结账发现凭证有误,更改的步骤如下:反结账操作:会计主管登录:首先,会计主管需要登录金蝶软件。执行反结账:在软件中找到并执行反结账操作,这是修改错误凭证的第一步,用于撤销已完成的结账动作。反过账操作:会计人员登录:接着,会计人员再次登录金蝶软件。
还没有评论,来说两句吧...