用友红字冲抵凭证 用友红字凭证怎么填写

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用友U8怎么开红字凭证?

1、在用友U8系统中开具红字凭证,首先需要以操作员身份登录到企业应用平台,然后进入业务工作选项卡,并按照财务会计总账凭证填制凭证的顺序进行操作。

2、在使用用友U8系统开具红字凭证时,需要按照以下步骤操作: 打开填制凭证界面。 点击“增加”按钮。 在第一行选择“银行存款”并指定相关账户,然后在借方填写“结息款”金额。 在第二行选择“财务费用”下的“利息收入”科目,借方填写“-结息款”(注意这里是负数),贷方不填写金额。

3、进入会计凭证录入界面:首先,在用友U8系统中找到并进入会计凭证录入界面。找到并选中目标凭证:在会计凭证录入界面中,浏览或搜索找到需要修改的凭证,并点击进入。进入凭证修改页面:点击相应凭证后,系统将进入该凭证的修改页面。修改借方金额:识别红字金额:在修改页面中,注意借方金额栏。

4、在用友U8系统中,处理红字分录凭证的步骤包括:首先,启动用友U8软件,进入财务模块下的凭证管理界面。接着,点击新建凭证按钮,选择红字分录凭证类型。在该界面中,输入凭证日期和凭证编号等必要信息。随后,在分录栏内,详细填写红字分录的会计科目以及相应的借贷金额。

5、用友U8冲销凭证的操作步骤如下:登录企业应用平台:使用具有相应权限的操作员登录。选择正确的账套和操作日期。进入填制凭证界面:点击“业务工作”选项卡。依次双击“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”菜单。冲销凭证操作:在“填制凭证”界面中,点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

用友U8操作教程:[47]冲销凭证

1、用友U8冲销凭证的操作步骤如下:登录企业应用平台:使用具有相应权限的操作员登录。选择正确的账套和操作日期。进入填制凭证界面:点击“业务工作”选项卡。依次双击“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”菜单。冲销凭证操作:在“填制凭证”界面中,点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

2、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。

3、首先,登录用友U8系统主页。找到并点击需要修改的已记账凭证,进入该凭证的详细信息界面。选择修改选项:在详细信息界面中,通过工具栏选择“修改”选项。进入凭证修改页面,此时可以看到凭证的所有详细信息。修改结算方式:在凭证修改页面中,找到结算方式的相关字段。点击该字段,选择正确的结算方式进行修改。

用友如何填写红字冲销凭证

登录系统并导航至填制凭证界面:- 使用操作员账号登录用友U8系统。- 点击业务工作选项卡,在财务会计模块下选择总账,然后选择凭证,最后点击填制凭证。

在“填制凭证”界面中,点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中,选择需要冲销的凭证的月份、凭证类别和凭证号。确认无误后,点击“确定”按钮。保存冲销凭证:系统会自动生成一张红字冲销凭证。点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的对话框中点击“确定”以保存冲销凭证。

使用用友系统进行红字冲销凭证的填写,首先确保以操作员身份登录到“企业应用平台”。在主界面,找到并点击“业务工作”选项卡。接着,按照路径“财务会计→总账→凭证→填制凭证”的顺序,逐一点击进入,直至到达“填制凭证”界面。

导航至业务工作选项卡,点击“财务会计”,然后“总账”,再依次选择“凭证”与“填制凭证”。在“填制凭证”界面操作时,点击工具栏上的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中,选取需冲销的原凭证。完成选择后,点击“确定”按钮,系统将生成一张红字记账凭证。

用友红字冲抵凭证 用友红字凭证怎么填写

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