用友查发票 用友增值税发票在哪里

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怎么查用友发票选中的当月入库单没有生成凭证

1、通过财务核算。采购入库单生成凭证是采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证,查用友发票的当月入库单有没有生成凭证需要通过财务核算没有发票的采购入库单,筛选出的即是没有生成凭证的。

2、可能是因为生成入库单后未进行记账操作,建议先点入库单上的审核按钮进行审核,再生成凭证。另外,可以检查是否存在软件组件或数据问题,比如其他类型的单据是否能正常制单。如果其他单据可以正常生成凭证,那可能是特定的入库单存在问题。可以尝试删除该单据,然后重新制作一份。

3、进入用友系统,点击左下角的“业务工作”选项。选择供应链--库存管理--入库业务--采购入库单或其它入库单。点击左上角的“增加”,系统自动生成入库单号与日期,接着输入仓库、入库类别、业务类型等信息。输入存货名称并用“F2”查询,最后填写数量、含税金额与倒推单价。

用友查发票 用友增值税发票在哪里

用友系统里做好的发票在哪里找到

1、在【发票管理】-【发票】中,勾选全电发票,筛选出对应的发票;勾选需要入账的全电发票 ,点击右上角【生成凭证】;系统自动跳转到【生成凭证预览】界面,查看无误后,点击右上角【全部生成凭证】。

2、电子发票下载方式有很多种,一种是别人直接通过聊天工具发给你,一种是通过邮件方式发你,让你自己下载,还有就是通过支付宝的小程序下载,具体方法如下:打开支付宝,搜索小程序。进入小程序后先领取专用的电子发票接收邮箱。

3、销售管理——销售开票——销售专用(普通)发票。用友开具的是用友系统发票,如果您单位购买了金税接口,可将在上面所说地方开好的发票通过“销售管理——防伪税控”直接导入税务的开票系统进行发票打印。

4、在用友U8系统中录入增值税专用发票,需要进入系统的采购管理或销售管理模块,具体根据发票类型选择。找到发票管理功能,选择增值税专用发票选项,然后点击新增按钮开始录入。

5、在处理用友U8系统中的退货单生成销售专用发票问题时,首先要确保在销售发票界面进行操作。具体步骤如下:在发票界面点击“生成”,参照销售出库单进行操作。若系统弹出的是销售订单列表,则说明在销售系统中选项设置可能存在不当之处,此时应当回到销售系统-选项界面进行调整。

6、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

采购发票审核过后在哪里看用友

1、采购发票审核页面。采购发票审核过后在采购发票审核页面可以看用友,进入官网即可找到。采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。

2、在使用用友U8系统时,生成应付凭证的步骤如下:首先,需要审核采购发票。具体操作步骤是进入应付款管理模块,然后点击日常处理选项中的应付单据处理,最后选择应付单据审核,完成采购发票的审核。接下来,进行凭证生成。进入应付款管理模块后,选择日常处理中的制单处理。

3、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

4、亲亲很高兴为您解用友u8采购专用发票审核在哪里 亲亲 ,您好 ,符合在采购管理中,审核在应付管理中发票查询中。进入国家电子税务局。输入专票号就可以。另外采购专用发票怎么取消审核:打开用友u8,从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。来到凭证审核的界面,检查无误以后直接选择确定。

5、出现这种情况,可以登录“企业应用平台”,然后执行权限--数据权限设置,把里面“用户”后的勾去除,或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。

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