金蝶怎么更正以前应收账款 金蝶怎么更正以前应收账款余额

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请问在金蝶K3系统里,发现期初的应付及应收账款有误,如何在本期进行调整...

1、可以采取做一张冲红凭证,或者科目调整凭证。

2、借:应收账款;贷:销售收入。应付账款通常是在购入商品或材料后未付货款而产生的,常见分录:借:库存商品(原材料):贷:应付账款。如果软件提示借货不平,说明你录入的数据有误或者方向录错,认真检查一下与分录无关。

3、用应收应付生成凭证没有记录 “其他应付款”,不是受控科目,故直接在总帐处理即可,无须在子系统完成。

4、金蝶K3已经结束初始化是无法直接修改应收应付的启用会计期间,只能先进行反初始化然后才能直接设置启用会计期间,或者将需要修改该模块的启用期间,则需要删除该模块相关数据,反初始化后才能修改启用期间。

5、要删除关于应收账款的凭证,然后才能修改 在会计科目里把应收账款禁用掉,然后新增一个 建议用第一种方法!希望能帮到你。

金蝶kis如何把两个客户之间应收款转换?

点自动编排一下,点确认就ok了.补充:你如果是有挂核算项目往来单位的话,你可以通过科目余额表,过来应收账款,然后勾选显示核算项目进行查询,或者根据核算项目明细表去查询,建议用科目余额表比较方便。

明细科目范围筛选需要的科目的明细账。 点击引出明细账。点击对话框确认按钮就导出明细了。

双击【账套管理】,进入账套管理登录界面。填写用户名和密码点击确定进行登录。

您好,可以红冲原来的凭证,再按正确的做,也可以直接做转账凭证处理。

做了核算项目的科目在凭证发生后都会自动产生明细账的,为什么要不建明细账呢?往来单位是作为核算项目名称定义的,包括常用的查询,录入以及数据库的调用都是有用的。

金蝶怎么更正以前应收账款 金蝶怎么更正以前应收账款余额

EAS金蝶系统如何修改应收单日期

1、首先在打开金蝶k3软件。然后在页面上金蝶k3页面上点击修改销售应收单到期日。最后在修改销售应收单到期页面上修改好到期的单子即可。

2、如果金蝶所处的会计期间小于当前电脑的系统时间,则单据日期为金蝶所处的会计期间的最后一天。如果金蝶所处的会计期间等于当前电脑的系统月份,则单据日期为电脑的系统日期。

3、金蝶财务软件启动日期 金蝶财务软件,启用日期是在建立帐套时设置的,之后不能修改。 至于不能过账的原因,可能如下: 凭证日期与当前会计期间不符。你不会是连续输入几个月的凭证,但是中间没做月结吧。

4、金蝶K3已经结束初始化是无法直接修改应收应付的启用会计期间,只能先进行反初始化然后才能直接设置启用会计期间,或者将需要修改该模块的启用期间,则需要删除该模块相关数据,反初始化后才能修改启用期间。

金蝶软件,上年度一个客户的应收账款记到另一个客户下,金额无误。怎样调...

1、也可以在应收账款管理模块里通过转账单据生成。

2、第一笔,用红字将上月记错的凭证冲掉;摘要中写清“调整上月XX号凭证”第二笔,用蓝字做一笔正确的。

3、打开金蝶软件。点击财务处理。点击右边【明细账】栏,出面筛选过滤条件,过滤条件有两栏:【过滤条件】和【筛选条件】。明细科目范围筛选需要的科目的明细账。 点击引出明细账。

4、有两种调整方式:差额调整,冲红调整。然后在摘要中注明相关原因。差额调整则把正确和错误数所影响的差额录入凭证即可。

5、以前年度重大差错,涉及损益的,用以前年度损益调整代替,涉及利润分配的,用利润分配--未分配利润科目。如果与往来单位的应收账款是对应的主营业务收入,是应该用以前年度损益调整科目的。

6、(旧客商)或:借:应收账款-应收工程款-XX单位工程质量保证金 50(新客商)借:应收账款-应收工程款-XX单位工程质量保证金 -50(旧客商)这两种方式都可以。

老师。好,我们是金蝶迷你k3,发现以前的帐应收账款的客户名称填错了...

1、您好,可以红冲原来的凭证,再按正确的做,也可以直接做转账凭证处理。

2、可以采取做一张冲红凭证,或者科目调整凭证。

3、划线更正法:记账凭证对的,只是登记账簿的时候错了,在错误的文字或数据上划一条红线,在红线的上方写正确的文字或数字,并且由记账及相关人员在更正处盖章。

4、科目应收账款下挂核算项目客户,再在基础资料客户中新增这个客户名称即可(推荐)。第二题:不清楚提问想解决什么问题。第三题:在计算机数据处理方式下,就金蝶K3总账模块中的报表,数据来源都是财务记账凭证。

金蝶K3中在录入了凭证的基础上应收账款的核算方式如何修改

1、解决方案:在凭证查询中找到错误凭证选中凭证后点修改(要保证凭证是在未审核、未复核的状态下,否则不能修改)将需要修改的内容更新进凭证分录中。保存退出凭证修改界面。

2、如果录了数据是不能修改的,必须删除完相关的数据才能修改,如果没有数据,可以直接修改。标准版不可以修改初始化数据,只能用变通的方法,找到之前的初始化备份,然后恢复成账套。

3、问:金蝶k3凭证过帐后只能通过什么方式后再重新填制一张正确的凭证进行账务更正?可以复制一张跟原来一样的凭证,接着对摘要,会计科目或金额进行修改,保存即可。

4、本期的新增的票据,对应的收款单没有审核,可以在【财务会计】-【应收款管理】-【票据处理】-【票据维护】中找到对应的票据,【编辑】-【取消审核】之后修改票据内容。

5、金蝶K3ERP软件财务业务流程是什么样的呢?K3软件财务业务流程:1。 确保所有的系统都已在本期;2。 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3。

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