用友销售流程 用友销售业务的操作流程
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用友ERP系统,U9操作流程图
系统登录 用户通过输入用户名、密码及验证码,登录到用友ERP-U9系统。系统主界面 登录成功后,用户会进入系统的主界面,这里会显示一系列的功能模块,如供应链管理、财务管理、人力资源管理等。供应链管理操作 在供应链管理中,用户可以进行采购管理、销售管理、库存管理等相关操作。
销售部门人员会在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。 一旦生产管理子系统第二阶段启用,生产部门人员就会根据销售订单中的成品需求来编制生产计划,并计算所需物料,接着在U9系统中创建物料需求订单,再将其发送给采购部门。
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部。物流部仓库人员。
首先,销售部人员在U9中录入销售单,将订单信息传递给生产部,作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用,生产部会根据销售订单的需求制作生产计划,计算所需物料,然后在U9中生成物料需求单,进一步传递给采购部。采购部收到物料需求单后,会进行采购并在U9中录入采购单,将采购信息传递给物流部。
用友ERP系统U9操作流程图详解 ERP(企业资源计划)系统旨在帮助企业实现从订单接收至财务收款的整个业务流程中物料、资金等信息的实时生成、传递和流转。例如,当销售部门接到理蜜儿156牌号3吨的销售订单时,业务流程可概括如下: 销售部人员在U9系统中录入销售订单,然后将订单传递给生产部门。
U8+ERP怎样做销售订单
首先,登录系统,进入供应链模块。接着,通过输入 NA01 进入销售组织、分销渠道、产品组等基础信息录入界面。在此界面,输入销售组织、分销渠道、产品组等相关信息,确认后,点击左上角的打钩按钮完成录入。然后,创建销售订单。在基础信息录入界面,选择“销售订单”菜单,点击“新建”按钮。
在u8系统中,销售业务的现结流程涉及多个关键步骤。首先,业务员依据客户需求在ERP系统中填制出口报价单,经过部长审查和PEB事业部总经理的审批,然后发给客户。客户同意后签字回传,业务员接着在ERP系统中填制出口订单,经业务部长审核后提交给PMC进行生产。
销售签回单:发货签回单是客户在收到货物以后,在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单,用于记录客户签收的情况。销售报价单可以根据售前分析的模拟报价结果,得到存货价格。
点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”;勾选“发票制单”,点击确定;选择相应的单据,点击菜单栏里的“制单”。
进入库存管理模块,找到并点击“库存设置”选项。 在设置界面中,找到零出库控制的设置项。 将零出库控制的开关设置为“超可用量出库”。这样,即使仓库实际库存量不足,系统也会生成销售发货单,并允许进行审核。
用友u8填完销售订单要干什么
1、明确答案:在用友U8系统中填完销售订单后,接下来的主要操作包括审核销售订单、生成销售发货单、进行发货处理以及与客户进行对账和开票等。详细解释: 审核销售订单:在填写完销售订单后,首要任务是审核该订单。这一步骤是为了确保订单信息的准确性和合规性,包括产品规格、数量、价格、交货日期等关键信息。
2、完成销售订单的审核与登记后,接下来是处理销售款项的支付。系统会根据销售发票上的金额生成应收账款记录,并提供多种付款方式供选择,包括现金支付、支票、电汇等。用户可以根据实际需求,选择合适的付款方式来完成款项支付。
3、销售:销售报价--销售订单--销售发货单--销售发票。采购;采购请购单--采购订单--采购到货单--采购入库单(库存系统)--采购发票。库存:从销售系统接收销售发货单生成销售出库单。财务模组包括:存货核算、应收、应付、总账等。大致情况如此,希望能帮到您。
4、如订单处理、发票开具、收款、付款、采购等。确保这些工作的顺利进行,以免影响企业的正常运营。总的来说,用友U8结账后,除了编制和审查财务报表,还需进行数据备份与归档、分析财务状况并做出决策,以及持续监控和处理日常的财务事务。这些步骤都是保证企业财务工作连续性和稳定性的重要环节。
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