金蝶反结账密码 金蝶软件反结账口令

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金蝶kis版本,凭证已经结账,怎样反账

1、在金蝶KIS专业版中,反结账和反过账操作的步骤如下:第一步,在财务管理模块中找到结账或过账功能。第二步,选择需反操作的期间,确认凭证与账务的正确性。第三步,点击反结账或反过账按钮,系统将撤销原有操作,并将凭证与账务恢复至反结账或反过账前的状态。最后,根据系统提示进行确认,完成操作。

2、打开金蝶KIS专业版财务管理模块。 在菜单栏中选择“财务管理”-“凭证处理”-“凭证管理”。进入凭证管理界面。 选择需要反结账的期间,并点击“反结账”按钮。 在弹出的对话框中确认反结账操作,并点击“确定”。系统会提示是否继续操作,确认后系统将开始反结账操作。

3、金蝶KIS系列软件中,反过账功能的使用步骤如下:首先,在金蝶KIS系统的主界面上找到并点击菜单栏中的“凭证”选项。接着,在下拉菜单中选择“反过账”功能,系统会弹出“凭证反过账”窗口。在该窗口中,用户可以输入需要反过账的凭证号,点击确定按钮后,系统会自动执行反过账操作。

金蝶迷你版反结账密码(金蝶kis反过账的步骤)

使用金蝶KIS迷你版进行反过账时,只需记住使用快捷键CTRL+F11,这将大大提高工作效率。操作流程包括打开软件,进入账务处理界面,点击“期末结账”,选择“前进”,选中需要反过账的当期凭证,然后完成反过账操作。整个过程简便易行,适合各个层次的会计人员操作。

登录金蝶迷你版系统后,首先需要选择相应的账套。接着,在主功能界面中找到并点击【账务处理】选项,进入账务处理界面。在该界面中,点击【期末结账】按钮,进入结账界面。在结账界面中,点击【前进】按钮,进入下一个操作界面。此时,勾选【期末反结账】选项,点击【完成】按钮,即可实现反结账操作。

登录账套后,反过账是在财务处理主界面按ctrl f11,反结账是需要系统管理员身份的用户进入按ctrl f12按住ctrl键,再单击一下F11就能调出反过账界面;按住ctrl键,再单击一下F12就能调出反结账界面;按住ctrl键,再单击一下F9就能调出反扎账界面;如果键盘上还有Fn功能键,还需要同时按住这个Fn键。

为实现金蝶迷你版的反过账操作,请遵循以下步骤:首先,登录金蝶KIS系统,进入账务处理界面。接着,跳转至新的窗口并点击“期末结账”选项。随后,系统会显示相关的凭证记录,这时,操作者需使用鼠标右键选择“全部反过账”。完成以上步骤后,系统将提示反过账操作成功。

金蝶KIS记账王反结账操作步骤相对简单,操作者只需按下快捷键组合Ctrl+F12,若未设置密码,则点击“完成”即可进行反结账。而对于反过账,操作方式同样快捷,只需同时按下Ctrl+F11,系统会自动跳转至反过账界面,进行相关操作。在进行反过账时,若凭证未经过审核,完成反过账后,即可直接修改或删除该凭证。

金蝶反结账密码 金蝶软件反结账口令

金蝶反记账操作怎样完成

总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。

在金蝶软件中进行月末结账时,若发现本月的结账状态没有标记为Y,则不需要进行反结账操作。 如果结账状态已经被标记为Y,则需要先执行反结账。在结账界面,同时按下Ctrl+Shift+F6键,并输入账套主管的密码,即可完成反结账。

金蝶反过账不了,金蝶软件怎么反结账,怎么反过账

步骤1:启动金蝶财务软件,输入用户名和密码,点击登录。步骤2:检查账务处理是否为年度第一期,若不是,先反结账至第一期。步骤3:进入账务处理页面,点击“期末结账”,再点击“反结账”,最后点击“开始”。弹窗提示后点击“是”,完成反结账。步骤4:打开金蝶K3软件,用记账员身份登录系统。

金蝶KIS记账王反结账操作步骤相对简单,操作者只需按下快捷键组合Ctrl+F12,若未设置密码,则点击“完成”即可进行反结账。而对于反过账,操作方式同样快捷,只需同时按下Ctrl+F11,系统会自动跳转至反过账界面,进行相关操作。在进行反过账时,若凭证未经过审核,完成反过账后,即可直接修改或删除该凭证。

我们点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。此时再回到“我的KIS”应用中心主页面,这是就可以看到“反过账”这个工具了。此时,我们点击到“账务处理”--“凭证过账”选项。

反结账: 打开金蝶KIS专业版财务管理模块。 在菜单栏中选择“财务管理”-“凭证处理”-“凭证管理”。进入凭证管理界面。 选择需要反结账的期间,并点击“反结账”按钮。 在弹出的对话框中确认反结账操作,并点击“确定”。系统会提示是否继续操作,确认后系统将开始反结账操作。

首先,在财务管理模块找到相关的结账或过账功能。然后,选择需反结账或反过账的期间,确认凭证和账务无误。接下来,点击反结账或反过账按钮,系统将自动撤销原有操作,还原至反结账或反过账前的状态。最后,根据系统提示确认,完成操作。在执行此步骤前,务必先备份数据,以防意外情况发生。

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